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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000060/2026 | 0000033/2026 | 0000044/2026 | 0000114/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP DOS FUNCIONARIOS DO ANO DE 2026. | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0001-41 | R$ 60.000,00 | R$ 40.520,00 | R$ 3.811,32 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000111/2023 | 0000022/2026 | 0000073/2026 | 0000111/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO COMERCIAL, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CUSTOMIZACAO, MIGRACAO, ADEQUACAO, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ASSISTENCIA TEC | GESTCOM INFORMATICA LTDA | 09666624000117 | R$ 25.680,60 | R$ 2.140,05 | R$ 2.140,05 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/02/2026 | 0000041/2025 | 0000017/2026 | 0000102/2026 | 0000109/2026 | Credenciamento de agentes arrecadadores, instituicao financeira e cooperativas bancarias estabelecidas ou representadas no municipio de Mimoso do Sul/ES, para a prestacao de servicos, sem qualquer exclusividade, de arrecadacao de Contas de Agua dos consum | COOP. DE CREDITO, POUP E INVEST, UNIAO SICREDI RS/ | 88.894.548/0001-73 | R$ 11.000,00 | R$ 990,92 | R$ 315,20 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/02/2026 | 0000046/2026 | 0000089/2026 | 0000101/2026 | 0000108/2026 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 00.360.305/1908-09 | R$ 138,00 | R$ 1.166,67 | R$ 138,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/02/2026 | 0000041/2025 | 0000016/2026 | 0000100/2026 | 0000107/2026 | Credenciamento de agentes arrecadadores, instituicao financeira e cooperativas bancarias estabelecidas ou representadas no municipio de Mimoso do Sul/ES, para a prestacao de servicos, sem qualquer exclusividade, de arrecadacao de Contas de Agua dos consum | BANESTES S/A | 28.127.603/0001-78 | R$ 27.500,00 | R$ 1.040,90 | R$ 2.702,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000044/2026 | 0000088/2026 | 0000101/2026 | 0000105/2026 | Folha de pagamento - FERIAS do mes FEVEREIRO de 2026 .005 - SAAE COMISSIONADO | FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA | 99999999999999 | R$ 1.166,67 | R$ 1.166,67 | R$ 1.166,67 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000044/2026 | 0000086/2026 | 0000099/2026 | 0000104/2026 | Folha de pagamento - FERIAS do mes FEVEREIRO de 2026 .003 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA AGUA | 99999999999999 | R$ 693,93 | R$ 693,93 | R$ 693,93 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000044/2026 | 0000087/2026 | 0000100/2026 | 0000103/2026 | Folha de pagamento - FERIAS do mes FEVEREIRO de 2026 .003 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA AGUA | 99999999999999 | R$ 1.040,90 | R$ 1.040,90 | R$ 626,17 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 27/02/2026 | 0000044/2026 | 0000085/2026 | 0000098/2026 | 0000102/2026 | Folha de pagamento - FERIAS do mes FEVEREIRO de 2026 .001 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE | FOLHA PAGAMENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO | 99999999999999 | R$ 1.229,26 | R$ 1.229,26 | R$ 1.229,26 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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| 27/02/2026 | 0000044/2026 | 0000084/2026 | 0000097/2026 | 0000101/2026 | Folha de pagamento - 13º SALARIO do mes FEVEREIRO de 2026 .003 - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | FOLHA DE PAGAMENTO SISTEMA AGUA | 99999999999999 | R$ 2.686,87 | R$ 2.686,87 | R$ 2.469,44 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |